Id
5879
Fecha
09/10/2017
Periodo
2017-10
NumOper
2017109
Id
CAJA OF - MXN
Tipo de operación
Pago a proveedor
Descripcion
Pago de documento con Id 4515->PEÑONA304832
Cargo
325.40
Abono
0.00
Saldo
$0.00
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel IdDocP Fecha Tipo Nombre Total Saldo Aplicación
1810 4515 09/10/2017 GO SERVICIOS GASOLINEROS SA $325.40 $0.00 MXN 325.40 X 1.00 = MXN 325.40

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