IdDoc
3040
UUID
94A9D44A-8E95-42F4-BDC8-0F856FB89BD5
Folio
Fecha
04/04/2017
Tipo
CM: Compra de mercancías
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV
Total
$555.00
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
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Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
669 3845 04/04/2017 ME Pago de documento con Id 3040-> $555.00 $0.00 MXN 555.00 X 1.00 = MXN 555.00
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 CARTUCHO GN HP 96 NEGRO 5740/6520/6540/6840/8150/8540/2610 MEX70-96 PIEZA 60.34 60.34
1.00 CARTUCHO OR HP 96 NEGRO 5740/6520/6540/6840/9150/8450 MEX70-OR96 PIEZA 418.10 418.10
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 76.55