IdDoc
2690
UUID
7DA4AD6F-34CF-446A-A043-1FFFB4D4BF78
Folio
DFP70617
Fecha
21/02/2017
Tipo
CM: Compra de mercancías
R/E

Recibido

I/E

Ingreso

Nombre
: CT INTERNACIONAL DEL NOROESTE SA DE CV
Total
$2,638.74
Saldo
$0.00
Version
3.2
XML
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Relación de pagos aplicados

IdRel Id Pago Fecha Tipo Descripción Total Saldo Aplicación
269 2532 21/02/2017 ME IVA:00000363.96 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido DFP070613 AL R.F.C. CIN960904FQ2 $2,638.74 $0.00 MXN 2638.74 X 1.00 = MXN 2638.74
Cantidad Descripcion NoIdentificacion Unidad ValorUnitario Importe
1.00 GAB ACTECK KIRUNA 500W AC-05008 GABGEN2560 Pieza 426.61 426.61
1.00 MB ASROCK H81M-VG4 MBDASR1250 Pieza 635.42 635.42
1.00 MONITOR AOC 20 LED E2070SWN MONAOC360 Pieza 1212.75 1212.75
ToR Descripcion TipoFactor TasaOCuota Importe
T IVA Tasa 16.00 363.96